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帳簿の仕訳教えてください。(超初心者)
者で申し訳ございません。帳簿の仕訳で教えて頂きたいのですが、先日会社で(1)ソフト(テンプレートデータ)(2)PDFの説明書(3)セミナーのDVDをオークションで購入しました。それぞれの仕訳け方は(勘定科目・摘要等)教えて下さいませ
軽油引取税の勘定科目
おります。その中に仕訳に関する説明をつけなくてはいけないのですが。お客様の販売商品の中には「軽油」があり、当然軽油の売上があれば、軽油税を含んだ代金をいただくわけですが、その売上時の仕訳をどうすればよい
仕訳を教えてください。
×× 現金××この仕訳の意味を教えて欲しいです。もう1つ、お金を預かって現金×× (??)××とあり…その後従業員にお金を貸します。貸付金×× 現金××で、先ほどあった(??)勘定を借方で戻します
減価償却の開始はいつ、他?
していいのですか?それとも工事が終わった7月度から計上するのですか?又出来高支払いの仕訳は6/30 建物150万円/当座預金150万円7/31 建物150万円/当座預金150万円でよいのですか?(建物勘定が分かれて仕訳けされます
銀行振り込み手数料の領収書
法人ですが、振込み手数料をお客様負担で、サービス代金を銀行振り込み頂いたところ、振込み手数料込みの領収書を送ってくれと依頼されました。われわれは振込み手数料は領収していないので、サービス代金分のみしか領収書発行できないと
勘定科目の設定で2つのことに迷っています。
勘定科目の設定で2つのことに迷っています。美容室を経営する友人から、経理について相談されました。友人は昨年9月に独立して美容室を開業し、今ひとりでお店を切り盛りしています。(青色申告事業者)ひとつめの疑問。自分が仕事中に着る洋服を買うのだけど、それは経費になるのか、と悩んでいます。従業員も居ないので、「ユニホーム」という感じではなく、ユニクロとかで適当に買って着ているようです。でも、彼は仕事以外のときも仕事のときとかわらない格好です。従業員さんがきるものなら、「福利厚生費」とかでいいんでしょうが、この場合は・・・?開業から4ヶ月で、服の代金はトータル約4万円くらい積みあがってます。経費にしていいものでしょうか?家事按分が必要?もうひとつ。「サービス費」という科目を設けているのだそうで、お客さんに出すお茶、雑誌などをこの科目に仕訳けているそうです。そのほか、店内で流すBGM用のCDや、店を飾り付ける雑貨なども、この「サービス費」をつかってよいのでしょうか?開業当初ということもあり、けっこうこの「サービス費」も頻出するようです。補助科目を設けるなどしたほうがよいのでしょうか?よろしくおねがいいたします。
簿記3級の問題に関して質問があります。
簿記3級の問題に関して質問があります。(会計期間は1/1~12/31)支払地代は開業以来継続して4/1に一年分(毎期同額)を現金で一括して支払っており、当期の決算整理前の支払地代勘定は借方残高¥36000であった。よって、以下の支払地代にかかる当期期末の決算整理仕訳に誤りがあれば訂正仕訳をしなさい。(借)前払地代 9000 (貸)支払地代 9000という問題なんですが答えは(借)支払地代 1800 (貸)前払地代 1800なっています。まず (借)前払地代 9000 (貸)支払地代 9000を訂正する為逆仕訳し(借)支払地代 9000 (貸)前払地代 9000とします。これでプラス、マイナスゼロとなり新たに4/1に1年分払い、前年に支払われた1~3月までの分があるので計15ヶ月36000÷15=2400来年分の地代が3ヶ月分あるので2400×3=7200を計算し答えは(借)前払地代 7200 (貸)支払地代 7200となると思うのですが解説を読むと逆仕訳けと正しい仕訳を相殺するとなっていますが釈然としません。間違った仕訳けを逆仕分けした時点でプラス、マイナスゼロになり消滅したと考えていたのですがこの考えは間違っているのでしょうか?(どう解釈したらよいのでしょうか?)

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領収書の勘定科目について
領収書の勘定科目について先日、電気屋さんで業務に必要な「やよいの青色申告のソフト」と「インク」を購入しました。その際領収書をもらったのですが、これを仕訳帳に入力するときに、どの勘定科目を使えばよいのかがわかりません。(>_<)「やよいの青色申告のソフト」だけなら「ソフトウエア」という勘定科目かもしれませんが、「インク」は「消耗品」になりそうですよね・・・。一緒に買ったので、どちらの勘定科目で入力すればいいのか・・・(>_<)無知ですみません(>_<)ご指導お願いいたします。
海上輸入をして運送会社より請求書をもらい請求額合計を振り込み処理をしました。....
海上輸入をして運送会社より請求書をもらい請求額合計を振り込み処理をしました。その際の会計処理について教えてください。船会社からもらった請求書には下記の項目が載っています。配達料金、取扱い料金、改装仕分作業料、通関料、入出庫取扱い、検査開梱料、保険料、輸入消費税、コーロード手数料、CFSチャージ、CHC RT、海上運賃 RT、D/O発行料、YAS RT、FAF RT出納帳の処理は各項目ごとに記載をするべきなのでしょうか?支払い合計金額を勘定科目を「荷造運賃」として一括計上することは無理でしょうか?又、同じような項目の請求書を2件もらった場合には、振込み処理が一括支払いだったとしても、計上は区別するべきでしょうか?